為什麼我和同事工資待遇都一樣,她的個人所得稅能退我的卻不可以

2022-03-22 10:55:21 字數 3471 閱讀 8074

1樓:匿名使用者

他可能有其他的抵扣專案。比如說醫療這塊,比如說一些學歷證書,學費這塊或者他贍養的父母還有孩子比你多,這些可能都會比你扣的附加專案要多導致他可能會比你退的個人所得稅要多。

2樓:匿名使用者

工資待遇一樣那是指的收入一樣,個稅抵扣退還是要看家庭支出及個人支出是否還有可抵扣專案,比如贍養老人、撫養小孩上學、個人學習培訓等費用是都可以抵扣的。你同事有這些支出專案而你沒有的話就會出現上述問題了。

3樓:吉林省萬通技工學校

因為現在除了基本的社保專項扣除,還有六項專項附加扣除。即使兩個人的計提工資一樣,但是因為每個人的專項附加扣除不一樣,那實際繳納個稅金額就不一樣。比如說兩個人的工資扣了三險一金都是10000元,但是a有房貸,每月扣1000元,b無任何專項附加扣除,那麼a當月發放的工資需要繳納個稅=(10000-5000-1000)*3%=120元,b當月發放的工資需要繳納個稅=(10000-5000)*3%=150元。

以上可以得出,雖然ab工資待遇一樣,但是因為a有房貸的扣除額,所以實際繳納的個稅就不一樣。而且如果a在除僱傭單位外還有額外的收入,那麼在綜合彙算清繳的時候ab的退稅額肯定不一樣。

4樓:

你可以問一下單位的財務

個人的情況不一樣,有一些地方是可以扣稅的

比如說贍養父母和撫養孩子啊,或者家裡面有一些什麼重病的病人呀,這些可能都是扣誰象你也可以去稅務那裡諮詢一下

為什麼同樣的工種同樣的工資,同事都有個人所得稅我沒有?

5樓:匿名使用者

有種可能就是填報的抵扣專案

6樓:大禹電子

每個人都有個稅,只是有可能納稅額為零。

個人所得稅如何退還?

7樓:財稅研博院

辦理個人所得稅綜合所得年度彙算,如果2023年度已預繳稅額大於年度應納稅額可以申請退稅。

例:某納稅人每月固定一處取得勞務報酬1萬元,適用20%預扣率後預繳個稅1600元,全年19200元;全年算賬,全年勞務報酬12萬元,減除6萬元費用(不考慮其他扣除)後,適用3%的綜合所得稅率,全年應納稅款1080元。因此,可申請18120元退稅。

相關解釋

一、個人所得稅年度彙算含義

居民個人將一個納稅年度內取得的工資薪金、勞務報酬、稿酬、特許權使用費等四項所得合併後按年計算全年最終應納的個人所得稅,再減除納稅年度已預繳的稅款後,計算應退或者應補稅額,向稅務機關辦理申報並進行稅款結算的行為。

二、需要辦理年度彙算的納稅人

《國家稅務總局關於辦理2023年度個人所得稅綜合所得彙算清繳事項的公告》(國家稅務總局公告2023年第44號)規定,符合下列情形之一的,納稅人需要辦理年度彙算:

(一)2023年度已預繳稅額大於年度應納稅額且申請退稅的。包括2023年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預繳個人所得稅;年度中間勞務報酬、稿酬、特許權使用費適用的預扣率高於綜合所得年適用稅率;預繳稅款時,未申報扣除或未足額扣除減除費用、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈,以及未申報享受或未足額享受綜合所得稅收優惠等情形。

(二)2023年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得,合併後適用稅率提高導致已預繳稅額小於年度應納稅額等情形。

具體看連結

以上回答內容供參考!

8樓:企慧網:免費註冊公司

1、上年度綜合所得全年收入額不足6萬,但平時預繳個人所得稅的。 2、上年度符合享受條件的專項附加扣除,但預繳稅款時沒有扣除的。 3、因年中就業、退職或部分月份沒有收入等原因,導致前後稅收優惠政策不一致。

4、沒有任何受僱單位,僅取得勞務報酬、稿酬、特許權使用費所得,需要通過彙算清繳辦理各項稅前扣除。 5、年中間勞務報酬、稿酬、特許權使用費適用的預扣預繳率高於綜合所得適用稅率的。 6、預繳稅款時,為享受或未足額享受稅收優惠的。

7、有符合條件的公益慈善捐贈支出,但預繳稅款時未辦理扣除等情形。

9樓:樂觀的法律顧問

回答您好

1.將工資、薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得合併為綜合所得。

2.按納稅年度合併計算個人所得稅,累積扣除個人社保及公積金,專項附加扣除,基礎扣除5000元/月,按月或者按次分項計算個稅。3.按照3%-45%稅.率分級計算個稅。

更多1條

個人所得稅退稅問題

10樓:匿名使用者

一、辦稅事項名稱:誤徵誤交退稅(個人所得稅)二、辦理條件:

納稅人因各種原因誤交稅款。(如:重複交納扣繳、錯用稅率、錯用稅種、企業誤填**等)

三、按規定應當攜帶和提交的材料目錄:

1、完稅憑證原件和影印件各一份(稽核無誤後,原件退還納稅人);

2、誤徵誤交稅款所屬期的個人所得稅明細申報表影印件一份;

3、退(抵)稅款申請表(《企業誤交稅款退稅申請表》)一式四份;

4、退稅申請,須註明申請退稅原因及申請退稅金額;

5、發放工資簽收單或銀行發放單影印件一份;

6、員工聘用合同影印件一份;

7、因事務所、**等原因誤交稅款的,需附上述單位出具的《情況說明》;

8、稅務機關規定應當報送的其他有關證件、資料。

(納稅人應承諾以上所提供的材料和內容真實、可靠、完整;所有影印件加蓋公章並統一使用a4紙樣,**用黑色水筆填寫,外文資料須附翻譯件)

四、辦理時限:30個工作日

五、辦結告知:銀行退庫,將《稅收收入退還書》發放企業六、依據:

《中華人民共和國稅收徵收管理法》(中華人民共和國主席令第49號)及其實施細則(***第123號令)

11樓:匿名使用者

你所說的可能是個人所得稅的代扣代繳手續費,2023年10月23日釋出的「中華人民共和國個人所得稅法」(中華人民共和國主席令第44號)第十一條規定,對扣繳義務人按所扣繳的稅款付給百分之二的手續費。對此前老的規定也是2%,具體可以到主管稅務機關去諮詢,這個政策已經好幾年了,而且經辦人可以支配並不用交個人所得稅。這是你的權利。

12樓:用心感悟回答老師

1、個人所得稅歸地方稅務局管理,與財政局無關。

2、目前我國個人所得稅的相關規定中,個人捐贈支出仍然是不能退稅的,考慮的還只是個人收入而不考慮個人支出、慈善捐贈等因素。

3、只有特殊情況下,經國家稅務總局特別規定的捐贈才能免徵個人所得稅。

13樓:匿名使用者

帶上原來繳納個人所得稅的票據,去當地地稅局申請退稅

可能還需要其他的一些資料,比如申請報告、身份證影印證,依各地規定不同而略有差異。

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