金蝶K3裡面暫估入庫後,月初紅字衝回後,還要生成藍字暫估入庫單嗎?,這樣需要執行對等核銷嘛

2021-05-22 21:47:30 字數 3119 閱讀 7014

1樓:王家王爺

藍字暫估入庫單是根據上月的暫估數減去本月入庫數後的剩餘數暫估入庫(相當於上月的暫估入庫),不用執行對等核銷,系統自動核算處理

用的金蝶k3,外購入庫時有暫估一個金額上去,發票來後與入庫單鉤稽然後入庫核算,為什麼金額沒有回填呢

2樓:匿名使用者

第一個復

問題:因為外購制入庫單是上月的bai,暫估入庫,這個du月發票到了,勾稽後zhi,有兩種方式dao,一種是衝回原來的單重新再生成一張藍字正確的入庫單,還有一種就是補差單,這個是設定問題。

第二個問題:因為你是暫估入庫,下個月發票到了,或者每個月沖銷的時候,肯定會有影響的。例如:a物料,平時**5元,這次暫估入庫15元,如果是加權平均的話,對成本還是有影響的。

現在雖然你出庫仍然是8萬,但是暫估的,下個月調整,就成負數了。解決辦法是:存貨核算裡做金額調整單,調整負金額為正確的即可。

3樓:

第一個bai問題回答如下:du回填只針對當zhi月入庫當月來發票勾稽再核算dao的,這回是為了按照原答始憑證——採購發票金蝶作為入庫成本。對於暫估處理主要有2種方式:

1中單到衝回,另1中差額調整,這個要在啟用前就在存貨核算系統引數中設定好,啟用後無法更改。如果是單到衝回,那麼上月本身暫估的入庫單不會被髮票反填更新,是生成一張紅單沖掉上月暫估藍單,再在發票所處期間生產一張以發票不含稅單價為單位成本的入庫單。差額調整就是直接生成差額調整單。

所以回填也要看情況而言。

第二個問題回答如下:看你這個電機還有沒有庫存,如果沒有庫存,這時系統會告知你異常成本處理,就是數量為0,成本不為0,這種情況可以在存貨核算中進行異常成本處理,讓自動自動出成本調整單。如果還有庫存,那麼會分攤在餘下的數量上,如果不要影響餘下的商品成本,那麼就手工做成本調整單進行調整。

4樓:李藝

檢查採購核算系統選項中,你的暫估差額生成方式。應該是差額調整。

賬使用很久後。怎麼改過來我還沒搞懂。

5樓:

尊敬的bai客戶,您好:

因為du暫估的入庫單zhi是屬於以前期間的dao單據

詳細講述金蝶k3中存貨暫估不啟用「外購入庫生成暫估衝回憑證」案例怎樣做 5

6樓:可愛的一聽

1、請按以下步驟操作,不需要啟用估算,但可以使用估算:

(1)前提:以下必須是存貨核算後的操作

(2)建立新帳戶:應付帳款(暫估)

(3)生成憑證時,外購入庫單的憑證模板設定如下:

借方:單據上的存貨科目

貸方:科目模板應付賬款(暫估)

(4)採購發票稽核後生成入庫憑證

2、 如果不啟用該選項,系統不會自動生成暫估憑證,需要手工生成。系統有兩種選擇,一種是到賬沖銷,另一種是差額調整。您可以建立賬套並進行測試,

如果發票和收據有差異,系統會根據選項生成紅藍單據或差異單據。利用系統生成的單據和發票,通過做好憑證模板,可以手工生成抵銷憑證。

擴充套件資料:

(1) 固定資產的實體建造(包括安裝)已經完成或者基本完成;

(2) 已投入試生產或試執行,結果表明資產能夠正常執行或穩定地生產出合格產品,或者試執行結果表明資產能夠正常執行或正常執行;

(3) 建造的固定資產支出金額很小或者幾乎不再發生;

(4) 所購建的固定資產已經達到設計或者合同要求,或者與設計或者合同要求相一致或者基本一致,即使很少有不符合設計或者合同要求的地方,也不足以影響其正常使用。

從會計角度看,固定資產是否完工,達到預定可使用狀態,並在投入使用時實現,即能夠也應當按照暫估價轉入「固定資產」科目,計提折舊,但原折舊額無需調整。

(5) 因此,按估計值計提固定資產折舊符合財務會計制度的規定。

7樓:勤勞可靠的

一、請按以下做法來實現,不用啟用暫估但是卻能使用暫估:

1、前提:下面說的話都必須是存貨核算之後的操作

2、新建一個科目:應付賬款(暫估)

3、生成憑證時,外購入庫單的憑證模板如下設定:

借方:單據上的存貨科目

貸方:科目模板 應付賬款(暫估)

4、外購入庫單下推稱發票並且勾稽,存貨核算之後,發票生成憑證

二、不啟用這個選項,只是系統不會自動生成暫估憑證了,要自己手工生成。系統有兩個選項,一個是單到衝回,一個是差額調整,可以建立帳套測試一下,

發票和入庫單有差異的話,系統會根據選項生成紅藍單據或差額單據,用系統生成的單據和發票配合、做好憑證模板就可以手工生成衝回憑證了。

擴充套件資料

(一)固定資產的實體建造(包括安裝)工作已經全部完成或者實質上已經全部完成;

(二)已經過試生產或試執行,並且其結果表明資產能夠正常執行或者能夠穩定地生產出合格產品時,或者試執行結果表明能夠正常運轉或營業時;

(三)該項建造的固定資產上的支出金額很少或者幾乎不再發生;

(四)所購建的固定資產已經達到設計或合同要求,或與設計或合同要求相符或基本相符,即使有極個別地方與設計或合同要求不相符,也不足以影響其正常使用」之規定,就會計核算的角度而言,固定資產無論是否辦理竣工決算,若已達到預定可使用狀態並已實際投入使用的,即可以並且應當按照暫估價值轉入「固定資產」科目並提取折舊,但不需要調整原已計提的折舊額。

(五)因此對該固定資產按暫估價值提取折舊是符合財務會計制。

8樓:匿名使用者

不啟用這個選項,只是系統不會自動幫你生成暫估憑證了,要自己手工生成。系統有兩個選項,一個是單到衝回,一個是差額調整,你可以建立帳套測試一下,發票和入庫單有差異的話,系統會根據你的選項生成紅藍單據或差額單據,你用系統生成的單據和發票配合、做好憑證模板就可以手工生成衝回憑證了

9樓:梅州金蝶

自己新建一個賬套,引數設定裡設定好(不啟用這個時還有暫估方式有差額調整和單到衝回兩種),做入庫單,本期不做發票,結賬到下期做發票然後自己再看一下結果就可以了。

10樓:

select * from t_systemprofile where fkey='makezanguvoucher'

update t_systemprofile set value=1 where fkey='makezanguvoucher'

急問請問各位大蝦,金蝶K3刪除暫估衝回憑證後怎麼恢復呢

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