業務題 1根據以下經濟業務編制會計分錄

2023-09-27 20:22:23 字數 4964 閱讀 9862

1樓:小雨

1)a企業職業2023年每月繳存年金**80000元。(截止2023年12月31日,已收到1-11月份年金**繳款880000元) 借:銀行存款 880000 借:

應收年金繳費 80000 貸:企業年金** 960000 (2)2023年12月31日,a企業5名員工離職,轉出年金**100000元。 借:

企業年金** 100000 貸:銀行存款 100000 (3)2023年12月31日,決定向受益人支付年金待遇,總額100000元, 借:企業年金** 100000 貸:

應付受益人待遇 100000 (4)並於2023年1月10日支付 借:應付受益人待遇 100000 貸:銀行存款 100000

2樓:土多責孺子孫

會計分錄如下: 1,借:銀行存款 880000 借:

應收年金繳費 80000 貸:企業年金** 960000 2,借:企業年金** 100000 貸:

銀行存款 100000 3,借:企業年金** 100000 貸:應付年金待遇 100000 借:

應付年金待遇 100000 貸:銀行存款 100000

要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。

3樓:拯救小手

1、借:銀行存款 500000

貸:短期借款 500000

2、借:銀行存款 2000000

貸:資本公積 2000000

3、借:銀行存款 282500

貸:主營業務收入 250000

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 325004、借:原材料 38000

應交稅費-應交增值稅-進項稅額 4940

貸:預付賬款 42940

5、借:生產成本-b產品 5000

貸:原材料-甲材料 5000

6、借:銷售費用 1000

貸:銀行存款 1000

7、借:固定資產 241000

應交稅費-應交增值稅-進項稅額 31200貸: 應付賬款 272200

8、借:生產成本-a產品 12000

b產品 10000

製造費用 8000

貸:應付職工薪酬 30000

9、借:資本公積 60000

貸: 實收資本 60000

10、借:財務費用-利息支出 980

貸:應付利息 980

11、借:製造費用 23460

管理費用 6540

貸:累計折舊 30000

12、借:庫存商品 38500

貸:生產成本 38500

13、借:營業外支出 5400

貸:銀行存款 5400

14、借:待處理財產損溢 2000

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 260原材料-甲材料 2000

借:其他應收款 1000

貸:待處理財產損溢 1000

借:原材料-甲材料 300

貸:待處理財產損溢 300

借:管理費用 700

貸:待處理財產損溢 700

15、 借:主營業務收入 300000

貸:主營業務成本138000

銷售費用 1000

稅金及附加 2500

管理費用 7500

財務費用 980

營業外支出 5400

本年利潤 144620

16、 借:所得稅費用 36155

貸:應交所得稅 36155

借:本年利潤 36155

貸:所得稅費用 36155

借:本年利潤 108465

貸 :利潤分配-未分配利潤 108465

17、 借:利潤分配-提取法定盈餘公積。

貸:盈餘公積-法定盈餘公積。

請根據以上經濟業務編制會計分錄:

4樓:股城網客服

1、借:製造費用300

管理費用350

貸:現金650

2、借:生產成本-甲產品40000-乙產品6000管理費用1000

貸:原材料-a40000-b7000

3、借:管理費用120

貸:現金120

4、借:其它應收款-趙明600

貸:現金600

5、借:現金50000

貸:銀行存款 50000。

請根據以上經濟業務編制會計分錄:

5樓:小小小魚生活

1、借:製造費用 300

管理費用 350

貸:現金 650

2、借:生產成本-甲產品 40000-乙產品 6000管理費用 1000

貸:原材料-a 40000-b 7000

3、借:管理費用 120

貸:現金 120

4、借:其它應收款-趙明600

貸:現金 600

5、借:現金 50000

貸:銀行存款 50000。

6樓:網友

1.、借:原材料-甲材料 20*1000-乙材料 20*500

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(20*1000+20*500)*17%

貸:應付賬款 (20*1000+20*500)*

題二:根據下列1-5項經濟業務編制會計分錄

7樓:王老壹

1.借:固定資產--機器32000,貸:實收資本--國家資本32000

2.借:短期借款20000,貸:銀行存款20000

3.借:在途物資23030,貸:銀行存款23030

4.借:原材料19800,借:應交稅費--增值稅(進)3230,貸:在途物資23030

5.借:生產成本24120,借:製造費用4000,借:管理費用2000

貸:原材料30210

根據上述經濟業務編制會計分錄。

8樓:通惠管理顧問

財務處理如下:

1、購入甲材料。

借:材料採購——甲材料 1000*30+100=30100應交稅費——應交增值稅(進項) 1000*30*17%=5100貸:應付賬款 35200

2、甲材料驗收入庫。

借:原材料——甲材料 30100

貸:材料採購——甲材料 30100

3、從光明廠購入甲材料。

借:原材料——甲材料 3000*31+400=93400應交稅費——應交增值稅(進項) 3000*31*17%+200/(1+17%)*17%=

貸:銀行存款。

4、從春華公司購進甲材料。

借:原材料——甲材料 5000

應交稅費——應交增值稅(進項) 850

貸:銀行存款 2000

應付賬款——春華公司 3850

5、開出商業承兌匯票,支付春華公司餘款。

借:應付賬款——春華公司 3850

貸:應付票據——商業承兌匯票 3850

6、購入a材料和b材料。

按重量分攤比例:(1500+2000)/3500=1借:原材料——a材料 3750+1500*1=5250原材料——b材料 6400+2000*1=8400應交稅費——應交增值稅(進項) (3750+6400)17%=貸:

銀行存款。7、用現金預付m公司貨款3 000元。

借:預付賬款——m公司 3000

貸:庫存現金 3000

8、m公司發來乙材料。

借:原材料——乙材料 2000

丙材料 4000

應交稅費——應交增值稅(進項) 1020

貸:預付賬款——m公司 3000

應付賬款——m公司 4020

9、開出轉賬支票支付m公司餘款。

借:應付賬款——m公司 4020

貸:銀行存款 4020

10、巨集達公司發來甲材料。

借:原材料——甲材料 200000+300=200300應交稅費——應交增值稅(進項) 200000*17%=34000貸:預付賬款——巨集達公司 50000

應付賬款——巨集達公司 184300

(一) 根據以下經濟業務,編制會計分錄。

9樓:網友

1.借:在途物資 80000

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13600

貸:銀行存款 93600

2、借:原材料 80000

貸:在途物資 80000

3.借:其他應收款——張華 300

貸:庫存現金 300

4.借:庫存現金 40000

貸:銀行存款 40000

5、借:應付職工薪酬——工資 40000

貸:庫存現金 40000

6.借:生產成本——甲產品42000

乙產品30000

製造費用 10000

管理費用 11000

貸:原材料 93000

7.借:銷售費用 600

貸:銀行存款 600

8.借:銀行存款 175500

貸:主營業務收入 150000

應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)25500

9.借:應付職工薪酬 ——應付福利費 1000

貸:銀行存款 1000

10、借:生產成本——甲產品 15000

乙產品 20000

製造費用 1700

管理費用 3300

貸:應付職工薪酬——工資 40000

11.借:管理費用 5500

製造費用 10000

貸:累計折舊 15500

12、借:財務費用 300

貸:應付利息 300

13.借:管理費用 700

貸:預付賬款/其他流動資產 700(舊準則待攤費用)

14.借:待處理財產損益 1000

貸:原材料 1000

15、借:管理費用 600

其他應收款——張三 400

貸:待處理財產損益 1000

已知A a 1, 2 ,B 3,b 1 根據以下要求確定a,b的值

畫圖你就很明顯了 1題要直線ab y軸,那麼a b兩點應處於同一個x點上,也就是a 1 3,a 2,但不能在同一個y點上,也即b 1不能 2,b不能 3 2題這題剛好相反 直線ab x軸,a b應處於同一個y點上,即b 1 2,b 3,但不能在同一個x點上,所以a 1不能 3,a不能 2 3題要求a...

1根據下面題目,運用倒敘的方式寫開頭2根據下面題目,按要求寫出作文的結尾

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