企業銷售貨款,收到一部分貨款,另一部分以後付款 會計分錄怎麼

2021-07-05 07:33:48 字數 4294 閱讀 9750

1樓:水冰冰

簡單 借:銀行存款 (收到的錢)

應收賬款 (還沒付的錢)

貸:主營業務收入

應交稅金—應交增值稅—銷項

貨款被扣掉一部分,會計分錄怎麼寫?

2樓:匿名使用者

借:財務費用--折扣與折讓 1000

銀行存款 9000

貸:主營業務收入 10000(未考慮稅金)

3樓:鬧你的心

借:現金(或銀行) 9000

應收賬款—單位名稱 1000

貸:銷售收入 10000

應該還有稅金,不知道你小規模還是一般納稅人,反正比例不一樣而已,自己推一下稅金多少,記貸方就行了!

銷售產品,收到貨款部分,還有剩下未收貨款,會計分錄怎麼做呢?

4樓:匿名使用者

銷售產品,收到部分貨款的會計分錄是:

借:銀行存款

應收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅

5樓:匿名使用者

借:應收賬款(未收的) 現金/銀行(收到的) 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

備註:一般納稅人分進項和銷項,小規模不分,別忘結轉成本

貨已收到,但是先只給對方一部分貨款的會計分錄怎麼做?

6樓:一點通會計網校

借:原材料、庫存商品等

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

應付賬款

應付賬款是企業(金融)應支付但尚未支付的手續費和佣金。 是會計科目的一種,用以核算企業因購買材料、商品和接受勞務**等經營活動應支付的款項。通常是指因購買材料、商品或接受勞務**等而發生的債務,這是買賣雙方在購銷活動中由於取得物資與支付貸款在時間上不一致而產生的負債。

7樓:匿名使用者

收到貸時

借:庫存商品

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:應付帳款-xx**商

支付款時

借:應付帳款-xx**商

貸: 銀行存款(庫存現金)

8樓:玉鳳冷雪

借原材料,貸銀行存款,應付賬款。不知道符合不符合你們的實際情況。

9樓:匿名使用者

收到貸時

借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:應付帳款-

**商支付款時

借:應付帳款-

**商貸:

(庫存現金)追問:是不用交稅的..

還有第二步, 金額是填什麼?

是填應該支付的金額? 還是填實際支付的金額?

因為只給了部分貨款嘛,沒有給完..追答:收到貸時借:庫存商品

貸:應付帳款-xx**商

支付款時

借:應付帳款-xx**商

貸: 銀行存款(庫存現金)

還有第二步, 金額是填什麼?

是填應該支付的金額? 還是填實際支付的金額?

因為只給了部分貨款嘛,沒有給完..-----填實際支付的金額,下次實際支付時做同樣的分錄。追問:嗯嗯,謝謝了

你好像很懂額。。

不如我加你qq。你教我吧。好不好.?追答:好啊追問:578583849.

把客戶應付我公司一部分貨款,作為質量保證金,以後收取的會計分錄

10樓:匿名使用者

借:其他應收款-xx客戶保證金

貸:應收賬款-xx客戶

收回保證金

借:銀行存款或庫存現金

貸:其他應收款-xx客戶保證金

11樓:胖星星

支出:借:其他應收款——保證金

貸:銀行存款

**:借:銀行存款

貸:其他應收款——保證金

12樓:匿名使用者

現金或存款—>其他應付款

請問收到貨款的會計分錄怎麼做?

13樓:會計學堂教育服務

一般情況下,在收到貨款前,會對待收到的貨款做應收賬款分錄,故收到貨款時直接做沖銷應收賬款分錄,具體如下:

1、發出商品,計提應收賬款,並計提商品成本:

借:應收賬款

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

借:主營業務成本

貸:庫存商品

2、收到應收賬款:

借:銀行存款

貸:應收賬款

擴充套件資料

若企業未正常計提應收賬款,或者企業在發出貨後便收到對方即時匯款,則直接計入銀行存款,同時結轉商品成本,分錄如下:

借:銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

借:主營業務成本

貸:庫存商品

關於應收賬款科目的適用明細:

1、應收賬款是指因銷售活動或提供勞務而形成的債權,不包括應收職工欠款、應收債務人的利息等其他應收款。

2、應收賬款是指流動資產性質債權,不包括長期的債權,如購買長期債券等。

3、應收賬款是指本公司應收客戶的款項,不包括本公司付出的各類存出保證金,如投標保證金和租入包裝物等保證金等。

擴充套件檔案;會計資料大全

14樓:輕財經

收到貨款的分錄可分以下幾種情況寫:

1、收到以前的貨款

借:銀行存款

貸:應收賬款--xx

2、收到提前預付來的貨款

借:銀行存款

貸:預收賬款--xx

3、收到當期的貨款並附著發票

借:銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

或借:銀行存款

貸:主營業務收入

應交稅費--應交增值稅

15樓:笑傲江湖

一般情況下收到貨款會計會有一個專門的會計賬目單。

16樓:匿名使用者

分錄錯了,應該是 借:銀行存款,貸:應收賬款 賣出的時,借:

應收賬款 貸:主營業務收入、應交稅費收到貨款,已經開票的業務:借:

銀行存款 貸應收賬款 收到貨款,沒有開票的業務:借:銀行存款 貸預收賬款

17樓:匿名使用者

賣出的時候:借:應收賬款,貸:主營業務收入、應交稅費 收款的時候:借:銀行存款,貸:應收賬款

18樓:匿名使用者

1、有可能他是做錯了,貸的應該是應收帳款2、有可能是代售,如果我代別人代售別人的貨物,定期與對方結算,就存在應付帳款的可能性。即:**商品時:

借:銀行存款,貸:應付帳款、稅金;其中應付帳款為**貨物收到的貨款

19樓:含羞草

有可能這個單位基本沒有應收帳款業務,偶爾一筆應收賬款業務就在應付賬款借方,收到貨款時從貸方衝了

20樓:未改動

收到貨款的會計分錄:

如果此前已做銷售處理,分錄為:

借:銀行存款/庫存現金

貸:應收賬款

如果未做銷售處理,分錄為:

借:銀行存款/庫存現金

貸:主營業務收入

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

21樓:霸燈

如果此前已做銷售處理,分錄為:

借:銀行存款/庫存現金

貸:應收賬款

如果未做銷售處理,分錄為:

借:銀行存款/庫存現金

貸:主營業務收入

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

22樓:旭珊33_小旭

你好,借:庫存現金/銀行存款

貸:主營業務收入/應收賬款

希望對你有所幫助!

23樓:有仇必報

沒錯,理論是貸方應收,但這是借款

銷售商品,一部分款用商品抵押,另一部分沒有付,怎麼做會計分錄

24樓:匿名使用者

一般納稅人

借:應收帳款

其他應收款--商品抵押款

貸:主營業務收入

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

小規模納稅人

借:應收帳款--xx

其他應收款--商品抵押款

貸:主營業務收入

應交稅費--應交增值稅

推銷商品後買方只付一部分貨款,全部商品貨款是10000元,買方只付3000元,此會計分錄該如何做

預收貨款時 借 銀行存款 3000元 應收賬款 7000元 貸 銷售收入 10000元 收到剩餘7000元時 借 銀行存款 7000元 貸 應收賬款 7000元 借 銀行存款 3000 應收賬款 7000 貸 主營業務收入 10000 借 銀行 3000 貸 應收賬款 3000 收到尾款 借 銀行 ...

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