月底最後一天開的發票,可以做到下個月嗎

2022-01-18 03:06:27 字數 1290 閱讀 4384

1樓:河傳楊穎

可以。當月開的增值稅發票到下個月給客戶有用,增值稅一般納稅人取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,在自取得該專用發票開具之日起180日內未到稅務機關認證的,不得抵扣進項稅額;經過認證通過的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票,在認證通過當月未按有關規定核算當期進項稅額並申報抵扣的,不得抵扣進項稅額。

我國實施《中華人民共和國增值稅暫行條例》後,為確保屬於價外稅的增值稅憑發票註明稅款抵扣制度的實施而印發,供企業使用。納稅人銷售貨物或應稅勞務,應向購買方開具增值稅專用發票,並分別註明銷售額和銷項稅額。專用發票作為扣款憑證使用的,僅限於購銷雙方均為增值稅的一般納稅人。

擴充套件資料

根據增值稅暫行條例及其實施細則規定,准予從銷項稅額中抵扣的進項稅額限於下列增值稅扣稅憑證上註明的增值稅額。

(1)一般納稅人購進貨物或接受應稅勞務的進項稅額,為從銷售方取得的增值稅專用發票上註明的增值稅額。

(2)一般納稅人進口貨物的進項稅額,為從海關取得的完稅憑證上過明的增值稅額。即一般納稅人銷售進口貨物時,可以從銷項稅額中抵扣的進項稅額為從海關取得的完稅憑證上註明的增值稅額。

(3) 一般納稅人向農業生產者購買免稅農業產品或向小規模納稅人購買農業產品,准予按照買價和13%的扣除率計算進項稅額抵扣。其計算公式為:進項稅額= 買價*扣除率

2樓:匿名使用者

如果是增值稅一般納稅人必須要記入當月收入,否則納稅申報時你申報的收入要於你的報稅資訊比對,申報納稅收入不能小於開票系統的報稅數。

如果是非增值稅一般納稅人,最好也要反映在本月,因為規定的結帳日是月末最後一天,如果當月不申報在以後的查帳中發現,也會有麻煩的。

3樓:匿名使用者

現在來說 如果是增值稅法票的話 就一定要做賬 ,也不會很麻煩 補登一下就好了,

要是手寫版普通發票的話 就可以下個月做賬。

不過現在手寫的都已經取消了,不知道 你那還有沒有。

祝你工作順利

4樓:匿名使用者

按規定是不可以的.你們有收入就必須得完稅.所以這一塊你必須得記賬.

補記一下就可以了.

5樓:金子千

這要看是不是增值稅發票,是的話就必須做。不是也就沒關係。不過嚴格來說還是應該做

月末最後一天開發票可以下月結賬嗎

6樓:兆信防偽技術****

當月開的的票都在當月報稅表中,票面結算這是買賣雙方的約定。

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