問大家財務會計稅務的問題,問大家一個財務會計稅務的問題。

2021-08-16 17:33:13 字數 2253 閱讀 8943

1樓:

取得普通發票是不能抵扣進項稅額的,也不能與開具的發票相互抵消的。但是可以記入成本費用。

針對你提的兩個問題,答覆如下:

第一,既然酒店是一般納稅人,那麼酒店購進洗漱用品、經營用的材料、繳納的水費電費燃料費用、辦公用品、固定資產等等用於生產經營辦公的物品、資產,以及送洗被褥支付的服務費用、接送客人發生運輸費用及燃油費用、維修房屋產生的勞務費用,等等,只要是用於生產經營辦公的,這些費用取得增值稅專用發票,就可以按照抵扣聯上註明的增值稅額抵扣進項稅額,一定會有進項發票的。另外,客人住宿或者用餐支付,應當給客人開具發票;即使沒有開具發票,也必須按照銷售額計算應納增值稅銷項稅額。銷項稅額-進項稅額,就是你的應納稅額。

第二,酒店不管是購進物品還是購進服務或者勞務,都應當取得增值稅專用發票,只要是用於經營辦公的,都可以抵扣進項稅額。酒店為顧客提供的住宿服務和餐飲服務,應該按照6%稅率計算銷項稅額。這樣按照“銷項稅額-進項稅額”計算應納稅額。

酒店提供的住宿服務和餐飲服務,增值稅稅率是6%。

2樓:匿名使用者

酒店可申請選擇小規模納稅人,3%稅率那麼低的簡單申報增值稅 為何不是首選稅務註冊呢?

3樓:來自文化城閉月羞花的風信子石

新修改的個人所得稅法已於今年1月1日起全面施行,取得“綜合所得”或“經營所得”的納稅人,在5000元的基本減除費用和“三險一金”專項扣除外,還可以依條件享受子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或者住房租金、贍養老人等6項附加扣除。

對於2023年發放的年終獎,如果將全年一次性獎金採取單獨計稅方式,反而會產生應納稅款或者增加稅負。同時,如單獨適用全年一次性獎金政策,可能在稅率換檔時出現稅負突然增加的“臨界點”現象。因此,《關於個人所得稅法修改後有關優惠政策銜接問題的通知》(財稅[2018]164號)專門規定,居民個人取得全年一次性獎金的,可以自行選擇計稅方式,請納稅人自行判斷是否將全年一次性獎金併入綜合所得計稅。

扣繳單位應在發放獎金時注意把握,以便於納稅人享受減稅紅利。也就是說,納稅人取得的全年一次性獎金,可以不併入當年綜合所得,以獎金全額除以12個月的數額,按照綜合所得月度稅率表,確定適用稅率和速算扣除數,單獨計算納稅,以避免部分納稅人因全年一次性獎金併入綜合所得後提高適用稅率。

對部分中低收入者而言,如將全年一次性獎金併入當年工資薪金所得,扣除基本減除費用、專項扣除、專項附加扣除等後,可能根本無需繳稅或者繳納很少稅款。

關於公司財務稅務方面的幾個問題

4樓:上官蝶威媼

你的問題綜合起來有4點:

1.關於銀行的帳戶問題:

企業可以有

基本帳戶是取現和轉帳用,就是說公司的日常業務(付貨款,工資取現)都可以從這裡走;

一般帳戶是專門轉帳用,大額的支出,收入,專項用途(添裝置等),不能支現;

企業/公司把業務收支從個人帳上走,是為了避稅,因為減少公司的銀行帳上收入,就少納企業所得稅,這就在逃稅,違規坐支現金收入;犯錯的人多了,就不叫犯錯,通常說的兩套帳,稅務也查不完這麼多企業,除非關係你處理不好,有人投訴你.一般是安全的.

2.你開出發票給對方才能算你的帳面收入(納稅收入),你帳戶上的錢不代表你的繳稅收入,即使你的收入為0,納稅申報表也要報稅務,只是為0,所說的零申報.

3.請不請會計,信不信任會計,會計和出納會不會套公司的錢,

首先:看公司規模需不需要,看你本人應不應付得了;

其次:用人不疑,親戚也好,朋友也行,你信得過的幫你處理不好事,你還用嗎?

再其次:招聘外面的人,只要符合你的辦事要求,能安全打點好你的兩盤帳,讓你財務和稅務安全,為什麼不能重用,大企業都是聘的外面的人,說不定你還好管些;

但目前,出納最好你自己做,錢你收付,只把你的出納帳務工作交給會計做好就行.或者不同人做.這兩個職責不能同一人;

4.你的第7條不對,基本帳戶的收入只代表銀行收入,你還有現金收入呢,與要繳稅收入兩回事;

補充:專職1000元太少,現在是啥子生活水平?

5樓:犁秀榮實雪

1.一個公司必須有基本戶,有了基本戶才可以提現,也可以開轉賬支票,一般戶可以是幾個,但是不能提現,只能開轉賬支票.

2.如果你的基本戶和你的公司很近就沒有必要登出了.3.稅務是按你記的賬上收入來報稅的,

4.這樣是安全,當然了,還有國企做會計和出納的有親戚關係或是血緣關係是不行的

5.同上面的一樣看法

6.用個人卡取現方面,用公司賬戶只有用現金支票取現,但是大公司是不能入個人卡的,

7.該交得就交吧,

8.這個我也不知道,

我只知道這麼多,看能不能幫上你,

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