我想問下 我開了一張10000元的增值稅普通發票(稅率17)出去,我能用進項增值稅專用發票來抵稅嗎

2021-06-01 18:59:58 字數 4615 閱讀 8021

1樓:匿名使用者

增值稅普通發票(稅率17%)和增值稅專用發票(稅率17%)的銷項稅的賬務處理是一樣的,你可以用驗證無誤的進項發票抵扣。

2樓:匿名使用者

1、你開出去的是增值稅普通發票,那意思就是受票方不是增值稅一般納稅人或者該項業務不能開具增值稅專用發票,這與你公司抵不抵稅沒關係。

2、你公司稅率為17%,那麼你公司就是增值稅一般納稅人企業(或者是輔導期增值稅一般納稅人),也就能用進項增值稅專用發票來抵稅,不過該增值稅專用發票要與你公司經濟活動有關,如水費、電費、油費、材料成本費、購入固定資產等等,但是增值稅專用發票要到國稅大廳驗證通過才能抵扣。

3樓:會飛的麻麻魚

只要你是一般納稅人,你開去的發票所產生的銷項稅都可以用收到的進項稅來抵扣的

開具10000元增值稅普通發票稅率17%需要繳納多少給稅局?求高手告知,謝謝!!

4樓:匿名使用者

10000/1.17*0.17=1452.99(銷項稅) 如果

有采購的材料(增值稅專用發票),這樣可以抵扣進項稅後,再納增值稅。

如果沒有抵扣進項稅,應交國稅的就是:1452.99元,那麼地稅也隨此金額交規定比例的附加稅。

例如蘇州地稅附加稅12%(城建、教育附加、地方教育附加)。1452.99*12%=174.

36元。

合計稅額:1452.99+174.36=1627.35元。

相當於綜合稅率為:1627.35/(10000/1.17)=19.04%

5樓:二炮步兵

10000/(1+0.17)*0.17=1452.99元,如果你公司還有進項稅可以抵扣(採購時取得的增值稅專用 發票),就會少交,如果沒有進項留抵,那麼就要交這麼多

想問一下增值稅發票是怎樣抵扣的?假如我開了一張10000元的增值稅發票給客戶那可以抵扣多少?

6樓:運淑敏隗霜

增值稅專用發票是針對1般納稅人(須經主管國稅機關認定)填開使用的,增值稅1般納稅人可以憑專用發票抵扣進項稅收。即:應納稅額=銷項稅額-進項稅額。

7樓:縱恆諾珍

增值稅發票抵扣是購買商品或材料、備品、配件等,銷貨方給你開具的增值稅防偽稅控發票,通過網上遠端認證系統認證通過的抵扣聯發票本期才能抵扣,你所說的你開了1張10000元的增值稅發票,如你是1般納稅人那是對方客戶能認證抵扣額=(10000/1.17)*17%,如果你是小範圍對方能認證抵扣額=(10000/1.06)*6%,對你公司來講屬於銷售商品,要繳納稅款的.

如何計算增值稅稅率;開出10000元17%的增值稅發票,5%的稅負,須開進項發票多少元,有計算公式嗎

8樓:笑笑求指點

如果10000 是銷項稅,意思也就是說你開出的發票稅額是10000的話

稅負=稅/不含稅收入

不含稅收入=10000/17%

所以 0.05=(1700-進項稅)/(10000/17%) 這樣就能算出進項稅是多少

9樓:匿名使用者

如果10000元是含稅價,則不含稅價為10000/(1+17%)=8547.01;

銷項稅為10000-8547.01=1452..99;(或者8547.01*17%=1452.99)

如果按5%稅負確定應有的進項稅額為:1452.99-(8547.01*5%)=1025.64

應交增值稅=銷項稅-進項稅=1452.99-1025.64=427.35

應開進項專用發票為:不含稅價6033.18,進項稅1025.64,價稅合計7058.82

10樓:匿名使用者

設銷售收入為x,進項稅購入額為y:

(17%x)/1.17-(17%y)/1.17=(5%x)/1.17y=70.588%x

10000元的含稅收入,需開17%進項**7058.82元注意:所謂稅負率,是指不含稅收入的比例

11樓:匿名使用者

怎麼越搞越複雜了,回答這麼多,怎麼都對不上

如何計算增值稅稅率;開出10000元17%的增值稅發票,1%的稅負,須開進項發票多少元,有計算公式嗎?

12樓:匿名使用者

10000元含17%稅的** 也就是說不含稅金額為8547.01,稅額為1452.99。。

如果要交1%的增值稅稅負,即要交納85.47的增值稅。也就是說進項發票的稅額比銷項稅額小85.

47就行了。也就是說進項發票的稅額必須為1367.52,那麼不含稅金額就為8044.

23。所以應開進項發票9411.75元。

反過來就是說交稅10000/1.17*0.17-9411.75/1.17*0.17=85.47元 為10000元不含稅金額的1%

13樓:手機使用者

銷項/17=進項/16

今天看到一張增值稅普通發票,但是看到稅率寫的是17%,請問是怎麼回事呢?

14樓:匿名使用者

你要交多少增值稅的稅率,跟你開什麼樣的發票準確來說是沒有必然聯絡的,我國目前的增值稅稅率一般為17%,低稅率13%,還有小規模納稅人徵收率3%

如果你是一般納稅人,一般貨物的買賣開具的發票,都是17%稅率的,跟你開的是增值稅專用發票還普通發票無關!

15樓:

你好.普通發票上面也是寫著17%,這是正常的.不同與專用發票的是,普通的,不能用來抵17%的增值稅,而專用發票可以,.完畢!希望可以幫到你!

16樓:花小仝

這是增值稅的普票,稅率還是17%,和專票的區別就是不能進行進項稅抵扣

17樓:

發票是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中,開具、收取的收付款的書面證明。它是確定經營收支行為發生的法定憑證,是會計核算的原始依據,也是稅務稽查的重要依據。

增值稅專用發票。增值稅專用發票是指專門用於結算銷售貨物和提供加工、修理修配勞務使用的一種發票。增值稅專用發票只限於增值稅一般納稅人領購使用,增值稅小規模納稅人不得領購使。

開17% 是一般納稅人企業開具的增值稅發票,是可以抵扣的。

18樓:

增值稅的稅率分3%和17%,17%的稅率需要一般納稅人的資格才可以開具,3%的稅率是普通納稅人找稅局代開的

19樓:財務專用

這是普通增值**。。

賣出全部庫存商品10000元並開具增值稅專用發票(稅率17%)

20樓:雨天后的七彩虹

銷售時:

借:庫存現金或銀行存款或應收賬款11700貸:主營業務收入10000

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1700

不考慮進項稅額和上期留抵稅額,本月應交增值稅1700,同時計提相應的地稅附加稅。

如何計算增值稅稅率;開出10000元17%的增值稅發票,5%的稅負,須開進項發票多少元,有計算公式嗎 瀏覽次數

21樓:匿名使用者

如果10000元是含稅價,則不含稅價為10000/(1+17%)=8547.01;

銷項稅為8547.01*17%=1452.99 如果按5%稅負確定應有的進項稅額為:

1452.99-(8547.01*5%)=1025.

64應交增值稅=銷項稅-進項稅=1452.99-1025.64=427.35

應開進項專用發票為:不含稅價6033.18,進項稅1025.64,價稅合計7058.82

22樓:匿名使用者

10000是含稅還是不含稅?不含稅的話應該是銷項稅=10000*17%=1700

應交稅=(10000+1700)*5%=585進項稅應取得=1700-585=1115

我們公司是一般納稅人(17%),但是我們可以開17%的增值稅普通發票,為什麼!普通發票可以抵扣嗎?

23樓:匿名使用者

我的理解:

當月你們開具普通發票可能是因為對方公司並沒有要求你們開票,但是你們實際上有銷售行為發生,應該要繳納稅金,所以就開具普通發票,並且不給對方發票,這樣,公司自己可以按照開票金額申報納稅,對方公司也可以不用抵扣增值稅的進項稅額等

下月,對方公司要求本公司開具發票,本公司就可以把上月開具的普通發票衝回,再開具增值稅專用發票,對於本公司來說,這筆開具的增值稅專用發票所對應的銷售收入已經在上月繳納,本期已經不需要交納了

至於你說的3月份少開了50萬的普通發票,4月份會直接********,對於你的賬面來說,要看在3月份的時候50萬的普票對應的收入是否入賬確認了,如果確認了,那對應的稅款也應該繳納,這樣對於3月份的帳是沒有影響的

如果3月份少開了50萬的普票,對應的收入也沒有確認,一併在4月份確認的話,影響也不大,就是收入跨期確認的問題,因為也不是年末,所以沒什麼關係,反正4月份你們也會確認收入,上交稅金的

以上補充下:

普通發票對於銷售方來說是要照常17%繳納的

對於購買方來說取得普通發票是不予抵扣的

所以我想這是你們普通發票不給對方的原因

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